OBEC  L Á T K Y  

PROGRAMOVÝ ROZPOČET na roky 2009 - 2011

( originál dokumentu v pdf )
Programový rozpočet obce Látky na roky 2009 – 2011 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Látky je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2009 – 2011 však súčasne znamená len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa obec bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

V programovom rozpočte na roky 2009 – 2011 sú výdavky obce Látky členené do
9 programov:

Program l: Obec pre občana
Program 2: Bezpečnosť a poriadok
Program 3: Odpadové hospodárstvo
Program 4: Doprava a komunikácie
Program 5: Vzdelávanie
Program 6: Šport
Program 7: Kultúra
Program 8: Prostredie pre život a bývanie
Program 9: Sociálne služby

Programový rozpočet Obce Látky na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je „0“.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009 – 2011 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov


Rozpočet Obce Látky na roky 2009 – 2011

I. Príjmová časť

Celkové príjmy sú rozpočtované aj v tabuľkovej časti:


2009

2010

2011

tis. Sk

tis. Sk

tis. Sk

Bežné príjmy

204 944

6 174

215219

6 484

225981

6 810

- daňové príjmy

170 521

5 137

179047


187999


- nedaňové príjmy

13 510

407

14186


14896


- granty a transfery

20 913

630

21986


23086


Kapitálové príjmy

0

0

0


0


Príjmové finančné operácie

0

0

0


0


PRÍJMY SPOLU:

204 944

6 174

215219

6 484

225981

6 810


B e ž n é p r í j m y


1. Daňové príjmy

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

132 546

3 993

139174


146133


Podielové dane poukázané od daňového úradu v rámci ktorého sú poukázané finančné prostriedky na opatrovateľskú činnosť, originálne kompetencie školských zariadení a celkový chod a činnosť obce.


1.2 Daň z nehnuteľností


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

28 680

864

30 114


31 620


Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2009 sú v zmysle VZN obce č. 3/2008.



1.3 Daň za psa


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

398

12

418


439


Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.


1.4 Daň za nevýherné hracie prístroje


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

100

3

105


110


Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha hrací prístroj, ktorý sa spúšťa alebo prevádzkuje za odpadu, ale nevydáva peňažnú výhru (biliard, stolný futbal, stolný hokej, šípky a pod.)


1.5 Daň za ubytovanie


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

1 228

37

1 289


1 353


Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.


1.6 Daň za užívanie verejného priestranstva


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

100

3

105


110


Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa v zmysle citovaného zákona rozumie umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných aktrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.


1.7 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

7 469

225

7 842


8 234


Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2. Nedaňové príjmy

2.1 Príjmy z prenajatých budov, priestorov pozemkov


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

2 755

83

2 894


3 039


Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv.


2.2 Príjmy z prenajatého tenisového kurtu


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

498

15

523


549


Príjem vychádza z odhadu minulých rokov.


2.3 Administratívne poplatky


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

1 427

43

1 498


1 573


Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie potvrdenia o pobyte, listiny o určení súpisného čísla a stavebného zákona.


2.4 Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

3 319

100

3 485


3 659


Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb v rozpočte predstavujú príjmy za:

relácie v miestnom rozhlase

opatrovateľskú službu

kopírovanie tlačív pre verejnosť

televízny káblový rozvod

ostatné



2.5 Vlastné príjmy školského klubu detí  


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

166

5

174


183


Vlastné príjmy ŠkKD predstavujú príjmy z poplatkov za školský klub detí.


2.6 Vlastné príjmy  materskej školou


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

166

5

174


183


Vlastné príjmy  MŠ predstavujú príjmy z poplatkov za materskú školu.


2.7 Príjmy z úrokov


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

199

6

209


219


Jedná sa o úroky z bežných účtov obce vedených v bankách.


2.8 Príjmy z dobropisov – zo zaplatených záloh elektrickej energie


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

4 714

142

4 950


5 198


Príjem z vyúčtujúcej faktúry za odber elektrickej energie.

2.9 Vratky za aktivačnú činnosť


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

100

3

105


110


Príjem predstavuje vrátenie finančných prostriedkov za mesiac 12.2008 na aktivačnú činnosť.



2.10 Príjmy z refundácie


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

166

5

174


183


Príjem predstavuje refundáciu nákladov za skladníka civilnej ochrany.


3. Granty a transfery


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

20 913

630

21 986

23 086


Predpokladané príjmy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy budú realizované v nasledovnej štruktúre:

dotácia na vzdelanie - Základná škola

dotácia na zabezpečenie matriky

dotácia na vzdelávacie poukazy

dotácia na aktivačnú činnosť

dotácia z UPSVaR (stravné pre deti ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi, dávka v hmotnej núdzi)

dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov



P r í j m o v é    f i n a n č n é    o p e r á c i e

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov


2009

2010

2011

tis. Sk

Rozpočet

0

0

0

0




rozpočet výdavkov na rok 2009-2011 v programovom členení

program č. 1: Obec pre občana

Zámer programu:
Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanov obce Látky, podnikateľské subjekty, či jeho návštevníkov

Komentár k programu:
Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce. V tomto programe obec zahŕňa i zabezpečenie činnosti spojenej s voľbami prezidenta SR.
Dôležitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združenia a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.
Ďalšou súčasťou programu je prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov a matričnej činnosti.
Tiež správa majetku obce a podpora pracovných návykov v súvislosti s vytváraním pracovných miest dlhodobo nezamestnaných.


2009

2010

2011

Rozpočet

programu

tis. Sk

2 216



77 710

81 624

85 706



Podprogram 1.1. Manažment, administratíva, kontrola úradu

Zámer podprogramu:
Rozvíjajúca sa obec s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a  činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a pracovníkov obecného úradu
Rozpočet predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce a kontrolóra obce, odmeny pre poslancov OZ a zástupcu starostu obce, výdavky na tovary a služby (energie – el. energia a plyn, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídel do soc. fondu, poplatky za vedenie účtu, poistné objektov obce, reprezentačné a pod.)




2009

2010

2011

Rozpočet

programu

tis. Sk

2 216



73 560

77 266

81 129




ZODPOVEDNOSŤ:

Starosta obce

Cieľ:

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



2

3

4

Skutočná hodnota






Cieľ:

Zabezpečiť rozpočtový proces obce Látky podľa programového rozpočtu

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schváliť do konca bežného roku

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



áno



Skutočná hodnota


áno




Merateľný ukazovateľ

Výstup

Pravidelné monitorovanie a predkladanie správ programového plnenia rozpočtu

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



3

3

4

Skutočná hodnota





Cieľ:

Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce v rozvoji regiónu

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet členstiev obce v združeniach

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



5

6

6

Skutočná hodnota


4




Cieľ:

Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



1

1

1

Skutočná hodnota

1

1




Cieľ:

Zabezpečiť vedomostné schopnosti zamestnancov obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Priemerný počet školení a seminárov

Rok

R-2

R-1

R

R +1

R+2

Plánovaná hodnota



8

10

12

Skutočná hodnota

5




Cieľ:

Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roku

Rok

R -2

R -1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



12

12

12

Skutočná hodnota


13









ZODPOVEDNOSŤ:

Hlavný kontrolór obce

Cieľ:

Zabezpečiť kontrolu výkonu práce

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet kontrol hlavného kontrolóra za rok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



6

8

10

Skutočná hodnota












ZODPOVEDNOSŤ:

Zamestnanci obecného úrady

Cieľ:

Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Predpokladaný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatok za rok spolu

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



50

50

50

Skutočná hodnota


50




Cieľ:

Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí a informácií pre občanov a návštevníkov obce

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Priemerná dĺžka v minútach potrebná na vybavenia jedného občana

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



10 min.

10 min

10 min.

Skutočná hodnota






Cieľ:

Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referenda

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Počet očakávaných volieb a referend v obci

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



3



Skutočná hodnota


0




ZODPOVEDNOSŤ:

Obecné zastupiteľstvo

Cieľ:

Zabezpečiť výkon samosprávy obce Látky

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



6

6

6

Skutočná hodnota


6








Podprogram 1.2: Prenesený výkon štátnej správy

Zámer podprogramu:
Efektívne a promptné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v obci

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a  činnosť matričného úradu v obci. Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu a predstavujú bežné výdavky na mzdy, energie a materiálne výdavky na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce.


Prvok: 1.2.1. registre obyvateľov


2009

2010

2011

Rozpočet

programu

tis. Sk

5



166

174

183


Zodpovednosť:

zamestnanci obce

Cieľ:

Zabezpečiť činnosti spojené s vedením agendy registra obyvateľov a centrálneho registra obyvateľov

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Predpokladaný počet vybavených žiadostí

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



20

20

20

Skutočná hodnota







Prvok : 1.2.2. matrika


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

60



1 992

2 092

2 197



Zodpovednosť:

matrikárka a zastupujúca matrikárka

Cieľ:

Zabezpečiť činnosti spojené s vedením matričnej agendy

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Predpokladaný počet vybavených žiadostí o vydanie úradných listín

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



40

40

40

Skutočná hodnota








Podprogram 1.3: Správa majetku obce

Zámer podprogramu:
Účelná správa majetku vo vlastníctve obce

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie správy majetku vo vlastníctve obce a efektívne využívanie budov. Rozpočet zahŕňa výdavky na zaplatené zálohy elektrickej energie budov vo vlastníctve obce.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

20



664

698

733




Zodpovednosť:

Starosta obce

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitné využívanie majetku obce

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Evidencia budov v majetku obce a ich správa a údržba

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



5

5

5

Skutočná hodnota








Podprogram 1.4: Podpora pracovných návykov

Zámer podprogramu:
Udržanie pracovných návykov vytvorením pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných a neprispôsobivých občanov

Komentár k podprogramu:
V spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci aktivačnej činnosti zabezpečiť pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov. Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na všeobecný materiál a ochranné pracovné pomôcky.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

40



1 328

1 394

1 464




Zodpovednosť:

Starosta obce

Cieľ:

Podpora pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



4

5

6

Skutočná hodnota


15






program č. 2: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:
Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku a životného prostredia

Komentár k programu:
Program predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. V priestoroch kultúrneho domu je uskladnený materiál CO. Rozpočet predstavuje bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre skladníka materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu Zvolen – Odbor CO.
Tiež pripravenosť obce podporou vytvoreného dobrovoľného hasičského zboru v prevencii proti vzniku požiarov, pričom obec má i družstvo žien. Hasičský zbor sa pravidelne zúčastňuje organizovaných previerok pripravenosti družstiev v rámci okresov Detva, Krupina a Zvolen.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

83



2 756

2 894

3 038


Podprogram 2.1. : Ochrana obyvateľstva
Zámer podprogramu:
Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie a mimoriadnej udalosti

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre skladníka materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu Zvolen – Odbor CO.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

3



100

105

110




Zodpovednosť:

Starosta obce, krízový štáb obce

Cieľ:

Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Plnenie zákonný požiadaviek

- aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva obce

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



áno

áno

Áno

Skutočná hodnota


áno




Cieľ:

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Informácie v obecnom rozhlase a informovanie na úradnej tabuli

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánová hodnota



1

1

1

Skutočná hodnota


1






Podprogram 2.2. : Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:
Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu a opravu hasičskej cisterny, na palivo a náhradné diely do cisterny, ochranné odevy pre dobrovoľných hasičov, prepravného na previerky pripravenosti.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

80



2 656

2 789

2 928



Zodpovednosť:

Dobrovoľný hasičský zbor, starosta obce

Cieľ:

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet zrealizovaných relácii v miestnom rozhlase o prevencii požiaru

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



2

2

2

Skutočná hodnota


áno




Cieľ:

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Počet členov DHZ

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánová hodnota



40

45

50

Skutočná hodnota


35





Program č. 3: Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:
Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu a ochrany životného prostredia
Komentár k programu:
Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zvozu, vývozu a zneškodňovania komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, a tiež prípadné separovanie zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Vývoz odpadu zabezpečuje TS Detva, s.r.o., na skládku v Studienci a miestne roľnícke družstvo zvozom veľkoobjemových kontajnerov hlavne z osád a rekreačnej oblasti.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

510



16 929

17 775

18 664



Podprogram 3.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky bežné výdavky na zvoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov z rekreačnej oblasti a ich odvoz na riadenú skládku v Detve. Tiež výdavky na samotné skádkovanie odpadu a výdavky spojené so zákonným poplatkom za odpad. Rozpočet predstavuje i bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných prostredníctvom pravidelného mesačného zvozu technickými službami a tiež materiálové náklady na zakúpenie odpadových  vriec na odpad.


Zodpovednosť:

Obecný úrad


Cieľ:

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci


Merateľný ukazovateľ

Výstup

Frekvencia odvozu odpadu za mesiac TS mesta Detva


Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2


Plánovaná hodnota



1x mesačne




Skutočná hodnota


1x mesačne





Cieľ:

Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov z osád a rekreačných oblastí


Merateľný ukazovateľ

Výstup

Frekvencia zvozu veľkoobjemových kontajnerov miestnym roľníckym družstvom


Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2


Plánovaná hodnota



1x mesačne




Skutočná hodnota






Cieľ:

Začať so separovaním odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ

Výstup

% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



2

5

10

Skutočná hodnota


0






Program č. 4: Doprava a komunikácie
Zámer programu:
Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev v blízkosti miestnych komunikácií tak, aby bola možná kvalitnú premávku vozidiel.

Komentár k programu:
Obec zabezpečuje údržbu 54 km asfaltových miestnych komunikácií v obci a osadách Čechánky, Táňovo, Nový Svet, Paseky, Podbykovo, Mláky , Polianky, Grapa, ktoré sú od centra obce vzdialené až do 8 km.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

583



19 352

20 320

21 336


Podprogram 4.1: Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer podprogramu:
Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Komentár k podprogramu:
Zabezpečiť sprejazdnenie miestnych komunikácií v obci a na osadách v čo najkvalitnejšom prevedení a to hlavne v zimnom období, kedy môžu nastať mimoriadne situácie z dôvodu snežnej kalamity. Údržba miestnych komunikácií spočívajúca v sprehľadnení častí úsekov hlavne na osadách opílením drevín v priemere 1-2 m od telesa komunikácie. Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci počas celého roka – t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkom, priekom, priepustov a pod. Rozpočet predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie týchto služieb vo vlastnej réžii a formou externých dodávateľov.


2009

2010

2011


Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

565




18 755

19 693

20 678


Zodpovednosť:

starosta obce


Cieľ:

Letná oprava a údržba miestnych komunikácií


Merateľný ukazovateľ

Výstup

Dĺžka udržiavaných komunikácií


Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2


Plánovaná hodnota



20




Skutočná hodnota






Cieľ:

Zimná údržba miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Dĺžka udržiavaných komunikácií

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



54

54

54

Skutočná hodnota


54




Cieľ:

Čistenie okolia cestného telesa

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Počet udržiavaných úsekov ručným čistením v km

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



15

25

40

Skutočná hodnota


5






Podprogram 4.2: Zabezpečenie plynulej dopravy

Zámer podprogramu:
Dopravná dostupnosť pre žiakov a občanov z osád
Komentár k podprogramu:
Pre pravidelné zabezpečenie chodu verejnej autobusovej dopravy SAD zabezpečujúcej zvoz a odvoz školopovinných detí do škôl a zabezpečenie plynulej dopravy pre návštevu zdravotníckych zariadení a nákupných možností pre občanov trvale bývajúcich na osadách Polianky a Mláky obec prepláca ubytovanie šoférov SAD Detva z dôvodu prvého ranného, počas dňa a posledného nočného dopravného spojenia.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

18



597

627

658



Zodpovednosť:

starosta obce

Cieľ:

Plynulá dochádza do školských zariadení

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Priemerný počet dochádzajúcich školopovinných detí z osád

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



10



Skutočná hodnota


7




Program č. 5: Vzdelávanie


Zámer programu:
Moderné materské a základné školy a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentov

Komentár k programu:
Obec v rámci originálnych kompetencií je zriaďovateľom materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri ZŚ a MŚ. Financovanie týchto zariadení je z podielových daní poskytnutých obci prostredníctvom  daňového úradu.
Obec v rámci prenesených kompetencií je zriaďovateľom základnej školy, roč. 1.-4., malotriedky, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu pridelením prostriedkov prostredníctvom Krajského školského úradu v Banskej Bystrici.
Z demografického vývoja obyvateľstva vyplýva že obec má prestárle obyvateľstvo a prírastky detí sú  minimálne. Preto má obec záujem o udržanie aspoň doterajšieho stavu školských zariadení v obci aj keď na úkor znižovania pracovných úväzkov a kumulovaním funkcií zamestnancov školstva.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

1 727



57 327

60 192

63 202



Podprogram 5.1: Materská škola
Zámer podprogramu:

Moderná materská škola poskytujúca kvalitné predprimárne vzdelanie, rešpektujúce
individuálne aj špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a záujmy rodičov, vytvárajúce podnetné prostredie v záujme sebauplatňovania, prosociálneho správania, zdokonaľovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním zdravého spôsobu života, inovačných prvkov a ľudových tradícií

Komentár k podprogramu:
V súčasnosti je v materskej škole zapísaných 10 detí. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na mzdy, zákonné odvody dvoch stálych zamestnankýň, sezónneho kuriča a upratovačky. Zamestnanci sú zamestnaní na skrátený pracovný úväzok. Ostatné finančné prostriedky sú rozpočtované na najnevyhnutnejšie bežné výdavky pričom najväčšie náklady sú na vykurovanie budovy.







2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

687



22 804

23 944

25 141



Zodpovednosť:

Riaditeľ MŚ


Cieľ:

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb


Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet detí navštevujúcich MŠ a % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami


Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2


Plánovaná hodnota



10

100%

11

100%

11

100%


Skutočná hodnota


10





Cieľ:

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet školení pedagogických zamestnancov

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



5

6

7

Skutočná hodnota


2




Cieľ:

Zapájanie sa do podujatí na rozvoj talentov

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Počet podujatí

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



1

2

4

Skutočná hodnota


0





Podprogram 5.2: Základná škola, malotriedka
Zámer podprogramu:
Moderná základná škola poskytujúca kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu žiakov

Komentár k podprogramu:
Základnú školu navštevuje 12 detí, ktoré sú spojené do jedného ročníka. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky zo ŠR na mzdy, zákonné odvody dvoch riaditeľky základnej školy, sezónneho kuriča a upratovačky. Ostatné finančné prostriedky sú rozpočtované na najnevyhnutnejšie bežné výdavky pričom najväčšie náklady sú na vykurovanie budovy.
V rámci základnej školy je dieťa v hmotnej núdzi, ktorému sú z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom obce vyplácané príspevky na stravu, motivačný príspevok za výsledky v škole a príspevok na školské potreby.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

550



18 257

19 170

20 129


Zodpovednosť:

Riaditeľ ZŚ


Cieľ:

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces


Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ


Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2


Plánovaná hodnota



12

13

14


Skutočná hodnota


11





Cieľ:

Zapájanie sa do podujatí na prezentáciu vedomostí žiaka

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Počet žiakov zapojených do prezentácie

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



1

2

3

Skutočná hodnota


0




Cieľ:

Zabezpečiť výučbu anglického jazyka

Merateľný

Ukazovateľ:

Výstup

Počet žiakov

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



12

13

14

Skutočná hodnota


11






Podprogram 5.3: Školský klub detí pri ZŚ

Zámer podprogramu:
Školské zariadenie zamerané na záujmové vzdelávanie žiakov.

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie aktivít na úseku záujmového vzdelávania, pričom nenaplnený úväzok v školskom klube detí si zamestnankyňa dopĺňa výchovnými predmetmi v základnej škole.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

230



7 635

8 017

8 418




Zodpovednosť:

Vychovávateľka školského klubu detí

Cieľ:

Dosiahnuť rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



12

13

14

Skutočná hodnota





Podprogram 5.4: Školská jedáleň pri ZŚ a MŠ
Zámer podprogramu:
Stravovacie zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie stravovania detí materskej a  základnej školy a zamestnancov obce, ktorí toto stravovacie zariadenie využívajú tiež.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

260



8 630

9 061

9 514


Zodpovednosť:

Vedúca školskej jedálne

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ a zamestnancov obce

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet žiakov, detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



34



Skutočná hodnota







PROGRAM č. 6 ŠPORT
Zámer programu:
Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a utužovaniu zdrava detí, mládeže a dospelých občanov obce

Komentár k programu:
Program zahŕňa náklady na činnosť zaregistrovaného futbalového klubu ako TJ Družstevník Látky, ktorý je zaradený v 1.triede okresnej futbalovej súťaže.
Program zahŕňa tiež náklady na podporu lyžiarov, ktorými sú žiaci našej obce navštevujúcej ZŠ v Detvianskej Hute, organizovaných v Lyžiaskom klube Huta – Látky, vo veku od 10 rokov, úspešne reprezentujúci našu obec i Majstrovstvách Slovenska juniorov v behu na lyžiach. Tiež náklady na podporu slovenského reprezentanta – juniora - Majster Slovenska v r. 2008.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

83



2 822

2 962

3 110



Podprogram 6.1 : Futbalový klub
Zámer podprogramu:
Podpora futbalového klubu reprezentujúceho obec a iných športových aktivít, pričom priestory futbalového ihriska sa využívajú aj na kultúrne a spoločenské aktivity

Komentár k programu:
Program zahŕňa náklady spočívajúce v občerstvení futbalového klubu pri zápasoch, kosení futbalového ihriska a nákupe bežného materiálu pre športovú činnosť futbalistov.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

70



2 324

2 440

2 562




Zodpovednosť:

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

Cieľ:

Udržanie futbalového klubu v 1. triede okresnej súťaži

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet vyhraných zápasov za súťaž

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



5



Skutočná hodnota








Podprogram 6.2 : Podpora iných športových klubov a aktivít

Zámer podprogramu:
Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax a podpora podujatí prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí a mládeže

Komentár k programu:
Program zahŕňa náklady spočívajúce v preprave Lyžiarskeho klubu Huta – Látky na súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou a náklady na zabezpečenie športových aktivít detí a mládeže



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

15



497

522

548







Zodpovednosť:

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

Cieľ:

Udržanie záujmu detí a mládeže v behu na lyžiach

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet zúčastnených súťaží

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



5



Skutočná hodnota





Cieľ:

Zabezpečiť súťažné aktivity pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Usporiadanie súťaží z príležitostí dňa detí so zapojením rodičov

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



1



Skutočná hodnota


1






Program č. 7: Kultúra

Zámer programu:
Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území obce

Komentár k programu:
Program zahŕňa výdavky na prevádzku miestneho kultúrneho domu s kapacitou 140 miest v ktorom sa organizujú kultúrno-spoločenské aktivity občanov obce.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

100



3 319

3 485

3 659


Podprogram 7.1 : Podpora komunálnej kultúry
Zámer podprogramu:
Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov

Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, údržbu KD.


Zodpovednosť:

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

Cieľ:

Udržanie prevádzky schopnosti budovy KD

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet vykonanej bežnej údržby

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



1



Skutočná hodnota





Cieľ:

Podpora kultúrnych aktivít a tým využitie kultúrneho domu

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet kultúrnych aktivít počas roka

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



3



Skutočná hodnota







Program č. 8: Prostredie pre život a bývanie
Zámer programu:
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Látky a okolí

Komentár k programu:
Program zahŕňa výdavky na verejné osvetlenie, verejné priestranstvá, výdavky spojené so správou a údržbou miestnych cintorínov, výdavky na správu vodovodu a zabezpečenie dodávky pitnej vody. Tiež výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a prevádzkovania televízneho káblového rozvodu v obci. Zhŕňa aj výdavky na rozvoj a plánovanie výstavby v obci.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

680



22 573

23 701

24 887



Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:
Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na vyčerpanú elektrickú energiu a materiál na údržbu verejného osvetlenia nielen v samotnej obci ale i na osadách.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

130



4 315

4 531

4 758





Zodpovednosť:

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce

Cieľ:

Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



100



Skutočná hodnota





Merateľný ukazovateľ

Výstup

Celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



98%



Skutočná hodnota







Podprogram 8.2: Verejné priestranstvo

Zámer podprogramu:
Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom,
čistom a atraktívnom prostredí

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na vyčistenie zelene. Vykosenie priestranstva pre zabezpečenie tradičného stretnutia rodákov na osade Mláky.




2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

25



830

872

916



Zodpovednosť:

starosta obce, zamestnanci v rámci aktivačnej činnosti

Cieľ:

Kvetinová výzdoba–cibuľoviny + letničky, výsadba drevín

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet sadeníc a drevín

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



20



Skutočná hodnota


20




Cieľ:

Kosenie priestranstva

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Pokosená plocha

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



2 ha



Skutočná hodnota








Podprogram 8.3: Cintorínske služby

Zámer podprogramu:
Zabezpečiť dôstojné priestory pre rozlúčku so zosnulými obyvateľmi obce

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na palivá do kosačiek a krovinorezu na vykosenie cintorínov v samotnej obci i na osade Mláky, Polianky a Čechánky.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

10



332

349

366




Zodpovednosť:

starosta obce, zamestnanci v rámci aktivačnej činnosti

Cieľ:

Vykosenie miestnych cintorínov

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Pokosená plocha

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



15 ha



Skutočná hodnota








Podprogram 8.4: Správa vodovodu a zásobovanie pitnou vodou

Zámer podprogramu:
Zrekonštruovať jestvujúce vodovody a rozvodné siete a dokončiť rozostavanú ČOV a kanalizáciu obce Látky

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie odborného dozoru na úseku vodného hospodárstva ako aj prípadné zásobovanie občanov pitnou vodou v čase nedostatku vody v existujúcich rezorvoároch. v správe obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za vykonané laboratórne skúšky kvality pitnej vody, výdavky na opravy častých porúch pretrhnutého vodovodného potrubia.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

210



6 970

7 319

7 685




Zodpovednosť:

starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva

Cieľ:

Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre obec

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet odberateľov

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



350



Skutočná hodnota







Podprogram 8.5: Miestny rozhlas a televízny káblový rozvod

Zámer podprogramu:
Informovanie občanov o živote a dianí v obci

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu existujúceho rozvodu miestneho rozhlasu, na koncesionárske poplatky za využívanie miestneho rozhlasu a poplatky SOZE za používanie hudobných diel. Predpokladá sa zabezpečiť kompletnú údržbu miestneho rozhlasu. Zahŕňa tiež výdavky na zabezpečenie prijímania televízneho signálu prostredníctvom vybudovanej miestnej káblovej televízie, ktorej ponuka sa každoročne zvyšuje.



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

180



5 975

6 274

6 588




Zodpovednosť:

starosta obce

Cieľ:

Informovanosť občanov o dianí v obci

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet relácií zo života obce

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



10



Skutočná hodnota





Cieľ:

Zabezpečiť kompletnú údržbu miestneho rozhlasu

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet nových rozhlasových ampliónov

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



20



Skutočná hodnota








Podprogram 8.6: Rozvoj obce a strategické plánovanie
Zámer podprogramu:
Cieľavedomý rozvoj kvality života v  obci na základe presne
zadefinovaných priorít

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, na vypracované žiadosti z európskych fondov v rámci rozvojových programov, rozšírenie plôch parkovísk a výdavky na činnosť spojenú so spoločným stavebným úradom v Hriňovej .



2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

125



4 149

4 356

4 574



Zodpovednosť:

starosta obce

Cieľ:

Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Aktualizovaný PHaSR obce

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



1



Skutočná hodnota






Cieľ:


Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a zahraničných fondov

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet podaných žiadostí

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



3



Skutočná hodnota






Merateľný

ukazovateľ

Výstup

Počet schválených projektov a žiadostí o  finančný príspevok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



2



Skutočná hodnota




Cieľ:

Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



Max. 30 dní



Skutočná hodnota






Program č. 9: Sociálne služby
Zámer programu:
Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky sociálne skupiny obyvateľov obce

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov zdravotne ťažko postihnutých.


2009

2010

2011

Rozpočet

podprogramu

tis. Sk

65



2 158

2 266

2 379



Podprogram 9.1.: Opatrovateľská služba

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a zákonné odvody na jedného zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v obci

Zodpovednosť:

starosta obce

Cieľ:

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých.

Merateľný ukazovateľ

Výstup

Počet opatrovateľov v prepočte na plný pracovný úväzok

Rok

R-2

R-1

R

R+1

R+2

Plánovaná hodnota



0,4



Skutočná hodnota


0,4










V Látkach, 06. februára 2009
Vypracovala: Melošová Soňa, hospodárka
Schválil: Martin Škopík, starosta obce

Schválené: Uznesením Obecného zastupiteľstva v Látkach   č. 1/2009, zo dňa 25. februára 2009.